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襄阳市公安局本级2022年部门预算公开

时间:2022-01-28
索引号: 011158671/2022-24119 分类: 公安
发布机构: 市公安局 公开日期: 2022-01-28
标题: 襄阳市公安局本级2022年部门预算公开
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襄阳市公安局2022年部门预算


目 录

  1. 部门概况

  1. 2022单位预算情况说明

  2. 2022单位预算公开表

  3. 名词解释


第一部分 单位概况

一、主要职责

(一)拟订地方公安规范性文件,部署、指导、监督、检查全市公安工作。

(二)掌握影响社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况,分析形势,制定对策。

(三)组织开展和指导协调对恐怖活动的防范、侦察和处置工作。

(四)防范、处置邪教组织的违法犯罪活动。

(五)组织、指导全市公安机关侦查工作,协调处置跨区域重大危害国家安全犯罪和刑事犯罪案件。

(六)负责治安管理工作并承担相应责任。协调处置重大治安事故和群体性事件;组织、指导、监督全市各级公安机关依法查处破坏社会治安秩序行为,依法开展治安行政管理工作。指导全市机关、团体、企事业单位的安全保卫工作和群众性治安防范组织建设,负责全市保安服务行业监督管理工作。

(七)组织、指导、监督全市各级公安机关禁毒、缉毒工作;承担市禁毒工作领导小组办公室的日常工作。

(八)负责受理签发出入境证件、对来华境外人员实施停留居住管理、查处违反出入境管理行为等工作。

(九)负责消防工作并承担相应责任。组织、指导、监督、协调全市消防监督、火灾预防、火灾扑救工作和公安应急抢险救援工作。

(十)负责到我市视察工作的党和国家领导人以及重要外宾的安全警卫工作并承担相应责任。

(十一)组织、指导、监督全市各级公安机关在信息安全领域维护国家安全和社会稳定,维护网上公共秩序,保障信息网络安全。

(十二)组织、指导、监督全市各级公安机关依法承担的执行刑罚工作和看守所、拘留所以及公安机关管理的强制隔离戒毒所、收容教育所的管理工作。充分保障刑事诉讼和行政执法活动的顺利进行。

(十三)负责全市道路交通安全管理工作并承担相应责任,组织、指导、监督全市各级公安机关依法维护道路交通安全、道路交通秩序以及机动车辆(不含拖拉机)、驾驶人管理等工作。

(十四)领导全市公安消防、警卫部队,对武警部队执行公安任务实施领导和指挥。

(十五)组织、指导全市公安法制工作,实施执法监督。

(十六)指导、监督收容教养审批工作。

(十七)拟定公安科技信息建设发展规划,负责公安科技信息建设工作;组织、指导、监督实施安全技术防范工作。

(十八)拟订全市各级公安机关装备、被装配备和经费等警务保障措施,指导、监督全市各地公安机关警务保障标准、制度的落实。

(十九)组织、指导全市公安队伍建设,按规定权限管理干部;组织、指导公安机关警务督察工作,按规定权限实施对干部的监督,查处或督办公安队伍重大违纪案件。

(二十)领导市森林公安局的公安业务工作。

(二十一)承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

根据上述职责,市公安局设6个综合管理机构,分别为:指挥中心、政治部、审计科、控告申诉科、警务保障部、出入境管理科;15个执法勤务机构,分别为:国保支队、反恐支队、经侦支队、治安支队、刑侦支队、监管支队、巡警支队、技侦支队、禁毒支队、交警支队、高速警察支队、网安支队、特警支队、法制支队、督察支队等;2个直属分局,分别为:公交分局、机场分局


  1. 2022单位预算情况说明


一、2022单位预算收支情况说明

(一)预算收入情况

2022年市公安局本级收入预算36249.25万元(其中一般公共预算财政拨款收入36249.25万元,其他收入0万元),2021年预算收入21377.8万元增加14871.45万元,主要是一般债券资金增加

(二)预算支出情况

2022年市公安局本级支出预算36249.25万元,较2021年预算支出21377.8万元增加14871.45万元,增长69.56%,主要是一般债券资金增加按支出类别分类,其中:人员类项目支出10617.26万元,占预算总支出的比例为29.29%运转类项目支出1387.29万元,占预算总支出的比例为3.83%;特定目标类项目支出24244.7万元,占预算总支出的比例为66.88%。按支出功能科目分类,其中:一般公共服务30万元,占预算总支出的比例为0.08%公共安全支出32634.51万元,占预算总支出的比例为90.03%;社会保障和就业支出1678.21万元,占预算总支出的比例为4.63%;卫生健康支出1045.49万元,占预算总支出的比例为2.88%;住房保障支出861.04万元,占预算总支出的比例为2.38%

(三)预算收支增减变化情况

2022年市公安局本级收入及支出预算36249.25万元,较2021年预算支出21377.8万元增加14871.45万元,增加主要原因是一般债券支出项目预算增减15103.57万元。

二、2022年财政拨款收支情况

(一)财政拨款收入预算

2022年市公安局本级财政拨款预算收入36249.25万元,其中一般公共预算拨款36249.25万元,较2021财政拨款预算收入20410.5万元增加15838.75万元,增加主要原因是一般债券支出项目预算增加15103.57万元。

  1. 财政拨款支出预算

2022年市公安局本级财政拨款预算支出36249.25万元其中:人员经费支出10617.26万元,公用经费支出1351.39万元,项目支出24280.6万元。

1.基本支出预算11968.65万元,占总支出预算33.02%,比202110863.2万元增加1105.45万元,增长10.18%。增加主要原因一是人员经费增加1091.06万元,主要是正常工资调整及测算奖励工资增加;二是商品服务支出预算增加14.39万元。

2.项目支出预算24280.6万元,比20219547.3万元增加14733.3万元,增长60.68%增加主要原因是一般债券支出项目预算增加15103.57万元。

三、2022年一般公共预算支出情况

2022年市公安局本级财政拨款预算支出36249.25万元,较2021财政拨款预算收入20410.5万元增加15838.75万元,增加主要原因是一般债券支出项目预算增加15103.57万元。


四、2022年一般公共预算基本支出情况

2022年一般公共预算基本支出67357.07万元,占总支出预算60.79%,比202162102.46万元增加5254.61万元,增长8.46%增加主要原因是一般债券支出项目预算增减15103.57万元。

五、2022年政府性基金预算支出情况

单位无政府性基金预算。

六、2022年“三公”经费预算情况

2022年市公安局本级“三公”经费预算196.19万元,较2021年预算466万元减少269.81万元,增长57.9%。其中:因公出国(境)经费0万元;公务接待经费3.5万元,较2021年预算14万元减少10.5万元,下降75%减少原因是市公安局严格落实中央八项规定及省、市厉行节约反对浪费有关制度,严格按标准接待,大力压缩公务接待费用;公务用车运行维护142万元,较2021年预算142万元持平公务用车购置费50.69万元,较2021年预算300万元减少249.31万元,下降83.1%。下降主要原因是2022年度将市区公安机关公务车辆购置分配到各单位预算编制中。

七、2022国有资本经营预算拨款收支情况

单位国有资本经营预算

八、其他相关情况说明

1、机关运行经费情况

2022年襄阳市公安局本级运行经费财政拨款预算1061.38万元,同比2021年度机关运行经费930.66万元增加130.72万元,增长14.05%。增长主要原因一是人员增加,公用经费增加;二是福利费测算经费增加。机关运行经费指:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、政府采购预算情况

2022年市公安局本级政府采购预算22634.67万元,较2021年政府采购预算5062.8万元增加17571.87万元,增长347.08%。主要原因一2022年度预算将一般债券项目资金纳入部门预算中,市公安局2022年度新增一般债券项目政府采购1.5亿元。二是2022年度将视频监控二期租赁费2499万元纳入政府采购预算中。

3、国有资产占用情况

2022年市公安局本级房屋建筑面积共计181481.5平方米,其中办公用房面积46301.5平方米,专用房屋面积90740.75平方米,业务技术用房面积44439.25平方米;土地面积125827.7平方米,同比未增加。车辆实有数量97辆,同比未增加。

4、预算绩效情况

市公安局本级2022年度共计11个项目,所有项目均按照相关要求编制项目绩效申报文本,并通过专家评审。具体表格见附件


第三部分 2022单位预算公开表

见附件


第四部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

(二)一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

(三)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

(四)因公出国(境)费:指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

(五)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(六)公务用车购置及运行费:指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

(七)公共安全支出:指反映政府维护社会公共安全方面的支出。其事项涵盖武装警察、公安、国家安全、检察、法院、司法行政、监狱、劳教、国家保密、缉私警察等方面。公安方面主要包括行政运行、一般行政管理事务、机关服务、治安管理、刑事侦查、经济犯罪侦查、出入境管理、禁毒管理、道路交通管理、网络侦控管理、反恐怖、居民身份证管理、网络及运行维护、警犬繁育及训养、信息化建设等事项。

(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(九)项目支出:指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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