高新技术产业开发区分局 2022年部门预算-九游会j9官方登录

高新技术产业开发区分局 2022年部门预算

时间:2022-01-20
索引号: 011158671/2022-24123 分类: 公安
发布机构: 高新分局 公开日期: 2022-01-20
标题: 高新技术产业开发区分局 2022年部门预算
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襄阳市公安局高新技术产业开发区分局

2022年部门预算








目 录


第一部分单位概况

第二部分 2022年单位预算情况说明

第三部分 2022年单位预算公开表

第四部分 名词解释






第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置情况

主要职责:

(一)研究部署全区公安工作,督促检查全区公安机关各项工作任务的贯彻落实情况;

(二)掌握、分析、研究全区危害国家安全和影响社会稳定的各种信息情况,并制定对策;

(三)预防、制止和侦查违法犯罪活动;

(四)维护社会治安秩序,制止危害社会治安秩序的行为,管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品,对法律、法规规定的特种行业进行管理;

(五)负责全区道路安全管理工作并承担相应责任,维护全区交通安全和交通秩序,负责全区国道、省道公路巡逻防范工作;

(六)负责全区重大活动的安全保卫工作,管理集会、游行、示威活动,协调处置严重危害社会治安的聚众闹事、骚乱事件及重大治安灾害事故;

(七)管理全区户政、入境出境事务和外国人在本区境内居留、旅行的有关事务;

(八)组织实施对国家规定的特定人员经停本区的安全警卫工作;

(九)负责监督管理全区计算机信息系统的安全保护工作;

(十)检查、监督全区公安机关的执法活动,负责案件预审起诉工作;

(十一)预防和打击全区毒品违法犯罪活动,负责对毒品犯罪案件的侦查工作;

(十二)负责拘留所的建设和安全管理工作;

(十三)指导和监督全区国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作,指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作;

(十四)负责规划全区公安队伍建设,制定公安队伍监督管理规章制度,组织实施警务督察工作;

(十五)承担法律、法规规定的其他职责,承办区党工委、管委会和上级公安机关交办的其他事项。

机构设置情况:

襄阳市公安局高新技术产业开发区分局成立于1996年,是市公安局下属单位,人事管理、干部调配由市局统一领导管理,内设政工室、指挥中心、纪委、警务督察队、警务保障室5个机关科室,法制、国保、刑侦、治安、巡防、紫贞、车城平台7个业务大队,紫贞、团山、七里河、车城、米庄、刘集6个派出所。


第二部分 2022单位预算情况说明

一、2022单位预算收支情况说明

(一)预算收入情况

2022年高新区公安局收入预算17637.49万元,其中:一般公共预算财政拨款收入8686.82万元,其他收入(区级财政拨款)8950.67万元。较上年预算收入17590.71万元(其中财政拨款7809.71万元,其他收入9781万元),增加46.78万元,财政拨款增加了877.11万元,其他收入(区级财政拨款)减少了830.33万元。主要原因一是调入及新增人员增加了人员和公用经费;二是基础建设减少,向区级财政申请资金减少,其他收入减少。

(二)预算支出情况

2022年高新区公安局支出预算17637.49万元,较上年预算支出17590.71万元增加46.78万元。主要原因一是调入及新增人员增加了人员和公用经费支出,二是基础建设支出减少。

按支出经济科目分类,其中:基本支出7703.7万元,占预算总支出的比例为43.68%;项目支出9933.79万元,占预算总支出的比例为56.32%。按支出功能科目分类,公共安全支出15721.2万元,占预算总支出的比例为89.14%社会保障和就业支出642.27万元,占预算总支出的比例为3.64%卫生健康支出686.55万元,占预算总支出的比例为3.89%住房保障支出587.47万元,占预算总支出的比例为3.33%

  1. 预算收支增减变化情况

2022年高新区公安局收入预算17637.49万元,较上年预算收入17590.71万元(其中财政拨款7809.71万元,其他收入9781万元),增加46.78万元,主要是财政拨款增加了877.11万元,其他收入(区级财政拨款)减少了830.33万元。2022年高新区公安局支出预算17637.49万元,较上年预算支出17590.71万元增加46.78万元。

1.基本支出预算7703.70万元,占总支出预算43.68%,比20216826.59万元增加877.11万元,增长12.84%。主要是人员支出增加 850.95万元,日常公用经费增加26.16万元。原因一是新调入民警12名,二是警务套改人员工资经费增加。

2.项目支出预算9933.79万元(财政拨款收入983.12万元,其他收入8950.67万元),比2021年度10764.12万元(其中财政拨款 983.12万元,其他收入9781万元)减少了830.33万元,下降7.71%。具体情况如下:(1)市级项目与2021年预算持平;(2)区级项目(其他收入为区级财政拨款)主要为区级辅警经费、办案经费和基础建设资金,2021年区级辅警经费、办案经费拨付进度75%,但受疫情影响,区财政资金紧张,基础建设资金仅拨付500万元,2022年再次向区级财政申请,拨付资金由区级财政最终实际拨付为准。

二、2022年财政拨款收支情况

(一)财政拨款收入预算

2022年高新区公安局财政拨款收入8686.82万元,其中一般公共财政预算拨款8686.82万元,较上年财政拨款预算收入7809.71万元增加了877.11万元,增长12.84%。原因一是新调入民警12名,二是警务套改人员工资经费增加。

(二)财政拨款支出预算

2022年高新区公安局财政拨款支出8686.82万元,较上年财政拨款预算支出7809.71万元增加了877.11万元,增长12.84%。原因一是新调入民警12名,二是警务套改人员工资经费增加。

其中公共安全支出6770.53万元,占预算总支出的比例为77.94%社会保障和就业支出642.27万元,占预算总支出的比例为7.39%卫生健康支出686.55万元,占预算总支出的比例为7.90%住房保障支出587.47万元,占预算总支出的比例为6.77%

三、2022年一般公共预算支出情况

2022年高新区公安局一般公共预算支出预算8686.82万元,较上年7809.71万元增加877.11万元,主要是人员支出增加 850.95万元,日常公用经费增加26.16万元。原因一是新调入民警12名,二是警务套改人员工资经费增加。按支出功能科目分类,其中:公共安全支出6770.53万元,社会保障和就业支出642.27万元,卫生健康支出686.55万元,住房保障支出587.47万元。

四、2022年一般公共预算基本支出情况

2022年高新区公安局一般公共预算基本支出预算7703.70万元,其中人员经费支出6760.77万元,公用经费支出942.94万元。较上年基本支出预算6826.59万元增加877.11万元,增长12.84%主要是人员支出增加 850.95万元,日常公用经费增加26.16万元。

五、2022年政府性基金预算支出情况

2022年高新区公安局无政府性基金预算。

六、2022年“三公”经费预算情况

2022年高新区公安局“三公”经费预算61万元,较上年82.9万元减少21.9万元,减少26.42%。其中:因公出国(境)经费0万元,与2021年预算持平;公务接待经费0万元,较2021年预算21.8万元减少21.8万元,减少原因是高新区公安局严格落实中央八项规定及省、市厉行节约反对浪费有关制度,严格按标准接待,大力压缩公务接待费用;公务用车运行维护费61万元,较2021年预算61.1万元减少0.1万元,与2021年预算基本持平。

七、2022国有资本经营预算拨款收支情况

2022年高新区公安局国有资本经营预算

八、其他相关情况说明

1、机关运行经费情况

2022高新区公安局运行经费财政拨款预算942.94万元。2021增加26.16万元。原因是新调入民警12名,公用经费按照每人每年2.18万元增加。机关运行经费指:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、政府采购预算情况

2022年市高新区公安局政府采购预算463.01万元,较上年政府采购预算94.13万元增加了368.88万元,增长3.92。主要是2022预计购置治安拘留所、执法办案中心所需家具。

3、国有资产占用情况

2022年市高新区公安局办公用房面积5334平方米土地面积23415.3平方米;大型专有设备0万元;车辆实有数量51

4、预算绩效情况

高新区公安局2022年度共计10个项目,其中市级项目4个,区级项目(其他收入,为区级财政拨款)6个,所有项目均按照相关要求编制项目绩效申报文本,并通过专家评审。

详细预算绩效情况见附件。


第三部分 2022单位预算公开表

见附件

  1. 名词解释

(一)财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

(二)一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

(三)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

(四)因公出国(境)费:指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

(五)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(六)公务用车购置及运行费:指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

(七)公共安全支出:指反映政府维护社会公共安全方面的支出。其事项涵盖武装警察、公安、国家安全、检察、法院、司法行政、监狱、劳教、国家保密、缉私警察等方面。公安方面主要包括行政运行、一般行政管理事务、机关服务、治安管理、刑事侦查、经济犯罪侦查、出入境管理、禁毒管理、道路交通管理、网络侦控管理、反恐怖、居民身份证管理、网络及运行维护、警犬繁育及训养、信息化建设等事项。

(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(九)项目支出:指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。



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