高新技术产业开发区分局2023年部门预算-九游会j9官方登录

高新技术产业开发区分局2023年部门预算

时间:2023-02-07
索引号: 011158671/2023-03291 分类: 公安
发布机构: 高新区公安分局 公开日期: 2023-02-07
标题: 高新技术产业开发区分局2023年部门预算
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生效时间: 终止时间: 来源:

襄阳市公安局高新技术产业开发区分局

2023年部门预算


目 录

第一部分单位概况

第二部分 2023年单位预算情况说明

第三部分 2023年单位预算公开表

第四部分 名词解释






第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置情况

主要职责:

(一)研究部署全区公安工作,督促检查全区公安机关各项工作任务的贯彻落实情况;

(二)掌握、分析、研究全区危害国家安全和影响社会稳定的各种信息情况,并制定对策;

(三)预防、制止和侦查违法犯罪活动;

(四)维护社会治安秩序,制止危害社会治安秩序的行为,管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品,对法律、法规规定的特种行业进行管理;

(五)负责全区道路安全管理工作并承担相应责任,维护全区交通安全和交通秩序,负责全区国道、省道公路巡逻防范工作;

(六)负责全区重大活动的安全保卫工作,管理集会、游行、示威活动,协调处置严重危害社会治安的聚众闹事、骚乱事件及重大治安灾害事故;

(七)管理全区户政、入境出境事务和外国人在本区境内居留、旅行的有关事务;

(八)组织实施对国家规定的特定人员经停本区的安全警卫工作;

(九)负责监督管理全区计算机信息系统的安全保护工作;

(十)检查、监督全区公安机关的执法活动,负责案件预审起诉工作;

(十一)预防和打击全区毒品违法犯罪活动,负责对毒品犯罪案件的侦查工作;

(十二)负责拘留所的建设和安全管理工作;

(十三)指导和监督全区国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作,指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作;

(十四)负责规划全区公安队伍建设,制定公安队伍监督管理规章制度,组织实施警务督察工作;

(十五)承担法律、法规规定的其他职责,承办区党工委、管委会和上级公安机关交办的其他事项。

机构设置情况:

襄阳市公安局高新技术产业开发区分局成立于1996年,是市公安局下属单位,人事管理、干部调配由市局统一领导管理,内设政工室、指挥中心、纪委、警务督察队、警务保障室5个机关科室,法制、国保、刑侦、治安、巡防、紫贞、车城平台7个业务大队,紫贞、团山、七里河、车城、米庄、刘集6个派出所。


第二部分 2023单位预算情况说明

一、2023单位预算收支情况说明

(一)预算收入情况

2023年高新区公安局收入预算12910.65万元,其中:一般公共预算财政拨款收入8817.65万元,其他收入(区级财政拨款)4093万元。较上年预算收入17637.49万元(其中财政拨款8686.82万元,其他收入8950.67万元),减少4726.84万元,其中财政拨款增加了130.83万元,其他收入(区级财政拨款)减少了4857.67万元。主要原因一是调入及新增人员增加了人员和公用经费;二是为保证预算编制更加科学、合理地反映本单位年度安排,基础建设资金依据实际建设进度,分年度向区级财政申请,不再按照前期招投标中标总金额申请预算资金,因此其他收入预算减少。

(二)预算支出情况

2023年高新区公安局支出预算12910.65万元,较上年预算支出17637.49万元减少4726.84万元。主要原因一是调入及新增人员增加了人员和公用经费支出,二是基础建设预算支出减少。

按支出经济科目分类,其中:基本支出8010.65万元,占预算总支出的比例为62.05%;项目支出4900.02万元,占预算总支出的比例为37.95%。按支出功能科目分类,公共安全支出10948.52万元,占预算总支出的比例为84.80%;社会保障和就业支出762.20万元,占预算总支出的比例为5.90%;卫生健康支出603.46万元,占预算总支出的比例为4.67%;住房保障支出596.46万元,占预算总支出的比例为4.63%

(三)预算收支增减变化情况

2023年高新区公安局收入预算12910.65万元,较上年预算收入17637.49万元(其中财政拨款8686.82万元,其他收入8950.67万元),减少4726.84万元,其中财政拨款增加了130.83万元,其他收入(区级财政拨款)减少了4857.67万元。2023年高新区公安局支出预算12910.65万元,较上年预算支出17637.49万元减少了4726.84万元。

1.基本支出预算8010.63万元,占总支出预算62.05%,比20227703.70万元增加306.93万元,增长3.98%。主要是人员支出增加252.17万元,日常公用经费增加14.57万元。原因一是新调入民警15名,二是警务套改人员工资经费增加。

2.项目支出预算4900.02万元(财政拨款收入807.02万元,其他收入4093万元),比2022年度9933.79万元(财政拨款收入983.12万元,其他收入8950.67万元)减少了5033.77万元,下降50.67%。具体情况如下:(1)市级项目807.02万元,与2022年预算983.12万元相比,减少176.1万元。主要原因一是辅警工资标准调高,比上年增加121.26万元;二是2023年市财政取消了侦查办案费项目282万元;三是身份证件费(项目名称调整为公安执法办案专项经费)76.8万元核减20%,最终为61.44万元。(2)区级项目(其他收入为区级财政拨款)主要为区级辅警经费、办案经费和基础建设资金。与2022年预算8950.67万元相比,减少4857.67万元。主要原因一是区级财政预算控制数下达稍有延迟,2022年区级财政预算控制数在分局预算“二上”送审后下达,预算公开数据已无法修改,当年按照8950.67万元进行公开,实际预算应为2593万元。2023年区级项目预算较2022年增加1500万元。二是2023年新增基础建设项目1500万元,主要用于支付雪亮工程、治安拘留所、刘集所项目建设款。

二、2023年财政拨款收支情况

(一)财政拨款收入预算

2023年高新区公安局财政拨款收入8817.65万元,其中一般公共财政预算拨款8817.65万元,较上年财政拨款预算收入8686.82万元增加了130.83万元,增长1.51%。原因调入及新增人员增加了人员和公用经费。

(二)财政拨款支出预算

2023年高新区公安局财政拨款支出8817.65万元,较上年财政拨款预算支出8686.82万元增加了130.83万元,增长1.51%。原因是调入及新增人员增加了人员和公用经费。

其中公共安全支出6855.52万元,占预算总支出的比例为77.75%;社会保障和就业支出762.20万元,占预算总支出的比例为8.64%;卫生健康支出603.46万元,占预算总支出的比例为6.84%;住房保障支出596.46万元,占预算总支出的比例为6.77%

三、2023年一般公共预算支出情况

2023年高新区公安局一般公共预算支出预算8817.65万元,较上年8686.82万元增加130.83万元,原因是调入及新增人员增加了人员和公用经费。

按支出功能科目分类,其中:公共安全支出6855.52万元;社会保障和就业支出762.20万元;卫生健康支出603.46万元;住房保障支出596.46万元。

四、2023年一般公共预算基本支出情况

2023年高新区公安局一般公共预算基本支出预算8010.63万元,其中人员经费支出7012.94万元,公用经费支出997.69万元。较上年基本支出预算7703.70万元增加306.93万元,增长3.98%。主要是人员支出增加252.17万元,日常公用经费增加14.57万元。原因一是新调入民警15名,二是警务套改人员工资经费增加。

五、2023年政府性基金预算支出情况

2023单位无政府性基金预算。

六、2023年“三公”经费预算情况

2023年高新区公安局“三公”经费预算96.20万元,较上年61万元增加35.20万元,增加57.70%。其中:因公出国(境)经费0万元,与2022年预算持平;公务接待经费0.5万元,较2022年预算增加0.5万元,增加原因是结合本单位实际情况,增加部分公务接待费用;公务用车购置费35.20万元,较2022年预算增加35.20万元,增加原因是高新公安分局部分车辆已达到报废年限,2023年向市财政申请购置公务用车35.20万元;公务用车运行维护费60.50万元,较2022年预算61万元减少0.5万元,与2022年预算基本持平。

七、2023国有资本经营预算拨款收支情况

2023单位国有资本经营预算

八、其他相关情况说明

1、机关运行经费情况

2023高新区公安局运行经费财政拨款预算997.69万元。2022增加54.75万元。原因是新调入民警15名,公用经费增加。机关运行经费指:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、政府采购预算情况

2023年市高新区公安局政府采购预算334.33万元,较上年政府采购预算463.01万元减少了128.68万元,减少了27.79%。主要是2022预计购置治安拘留所、执法办案中心所需家具,因当年未拨付基建项目资金,预计购置的家具未能购置,2023年再次申请预算资金,部分家具购置有调整精简。

3、国有资产占用情况

2023年市高新区公安局办公用房面积5334平方米土地面积23415.3平方米;大型专有设备0万元;车辆实有数量54

4、预算绩效情况

高新区公安局2023年度共计6个项目,其中市级项目3个,区级项目(其他收入,为区级财政拨款)3个,所有项目均按照相关要求编制项目绩效申报文本。

详细预算绩效情况见附件。

第三部分 2023单位预算公开表

见附件


第四部分名词解释

(一)财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

(二)一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

(三)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

(四)因公出国(境)费:指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

(五)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(六)公务用车购置及运行费:指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

(七)公共安全支出:指反映政府维护社会公共安全方面的支出。其事项涵盖武装警察、公安、国家安全、检察、法院、司法行政、监狱、劳教、国家保密、缉私警察等方面。公安方面主要包括行政运行、一般行政管理事务、机关服务、治安管理、刑事侦查、经济犯罪侦查、出入境管理、禁毒管理、道路交通管理、网络侦控管理、反恐怖、居民身份证管理、网络及运行维护、警犬繁育及训养、信息化建设等事项。

(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(九)项目支出:指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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